
Perfil del
Estudiante
Contadores, administradores, abogados, emprendedores y profesionales en carreras afines involucrados en la toma de decisiones dentro de su organización.
8 CURSOS DE APRENDIZAJE PARA POTENCIAR TU ÉXITO
Curso 1
Regímenes Tributarios (9 h)
Te enseñaremos los regímenes tributarios que los contribuyentes utilizan para realizar actividades económicas como personas jurídicas y/o naturales.
- Nuevo RUS.
- Régimen Especial de Renta (RER).
- Régimen Mype Tributario.
- Régimen General.
Curso 2
La Obligación Tributaria (6 h)
Analizaremos con ejemplos de casos prácticos cada momento del proceso de obligación tributaria.
- Nacimiento de la obligación.
- Exigibilidad de la obligación.
- Transmisión de la obligación.
- Extinción de la obligación.
- Acreedor y deudor tributario.
Curso 3
Facultades de la Administración Tributaria (6 h)
En esta clase se explicará la normativa de las facultades que tiene la administración tributaria con ejemplos y ejercicios prácticos.
- Determinación, fiscalización, recaudación y poder sancionador que tiene la administración tributaria con el contribuyente.
Curso 4
Sistemas de Recaudación Tributaria e IGV (6 h)
Estudiaremos las formas de anticipo del IGV que considera los sistemas de recaudación tributaria sobre agentes de percepción, agentes de retención y principales contribuyentes.
- El sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) del IGV: detracciones, percepciones, retenciones.
Curso 5
Reparos de operaciones calificados como no reales y gastos diferidos (9 h)
En este curso conocerás todo sobre las adiciones y reducciones al impuesto a la renta y el IGV.
- Reparos de IGV y reparos al impuesto a la renta.
- Adiciones y Deducciones al impuesto a la Renta.
- Gastos no deducibles y análisis de los gastos permitidos por la administración tributaria.
- Principio del devengado.
Curso 6
Diferencias Temporales y Permanentes (6 h)
Aprenderás mediante teoría y ejemplo las diferencias temporales y permanente con casos prácticos en Excel guiado por el docente.
- Diferencia entre lo contable y tributario.
- Reconocimiento de los activos y pasivos diferidos.
- Medición de los activos y pasivos diferidos.
- Base financiera y tributaria.
Curso 7
Obligación De Suministro De Información (6 h)
Aprenderemos con ejemplos y casos prácticos todo sobre la problemática fiscal: cómo debe facturarse según la normativa.
- Problemáticas fiscales más relevantes en materia de facturación.
- Contabilidad, registros de libros y estados financieros.
- Obligaciones formales y obligaciones materiales.
- Declaraciones.
- Retenciones.
- Ingresos a cuenta.
- Pagos fraccionados.
Curso 8
Costos y gastos de importación (6h)
Se brindarán clases de costos comerciales, industriales y de servicios a través de un análisis con casos prácticos.
- Costo y comprobante de pago.
- Inventarios.
- Métodos de valuación permitidos por la administración tributaria.
- Concepto de inmovilizado.
- Valor neto realización.
- Diferencia entre gastos y costos.

Perfil del
Egresado
Serás capaz de aplicar las normas legales tributarias y las técnicas impositivas de manera eficiente, tanto en el control como en la liquidación de tributos en empresas privadas. Además, estarás capacitado para comprender y utilizar adecuadamente los reparos tributarios; así como para analizar y aplicar las diferencias temporales y permanentes en la gestión tributaria.